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集團黨委委員、總會計師陳逢淮講黨課
來源:計劃財務部     發布時間:2020年10月26日 16:32

 

  10月21日上午,集團黨委委員、總會計師陳逢淮以《以黨的十九屆四中全會精神為指導 進一步推動集團健全和完善內部控制》為題,結合對集團所屬單位開展內部控制及風險管理調查情況,為分管部門和黨建聯系單位上了一堂生動的黨課。

 

集團黨委委員、總會計師陳逢淮講黨課

 

  陳逢淮強調,黨的十九屆四中全會部署了堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體要求,提出了制度建設的總方針、總任務、總抓手。十九屆四中全會通過的《決定》明確提出:“深化國有企業改革,完善中國特色現代企業制度。”這是從制度視角為壯大國有企業提出的管全局、管長遠的頂層設計,是鞏固和發展公有制經濟的根本要求,更是增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力和做強做優做大國有資本的根本舉措。

 

  陳逢淮在黨課中總結了自2011年以來集團內部控制構建與執行的主要做法,肯定了內部控制為集團提高經營效率效果、促進實現發展目標起到了重要作用。并從5個方面指出了目前集團內部控制存在的主要問題,分析了內部控制不健全不完善的原因所在。

 

  陳逢淮對進一步健全完善集團內部控制建設提出了具體要求:一要強化教育,提高認識。充分認識企業內部控制規范體系發布的重大意義,高度重視企業內部控制規范體系的貫徹實施工作。二要明確分工,落實職責。對現行的規章制度和工作流程進行全面的梳理和優化,建立健全適應本單位實際的內部控制規范體系。三要突出重點,健全完善。重視集團戰略管理,進一步優化內部機構及崗位設置,促進集團實現戰略目標。四要強化考核,促進健全。進一步加強企業內部控制考評和日常監督檢查,實施全員參與和全過程控制,把內控工作考核納入內部考核評價體系。五要推進信息化,提高效能。充分利用信息技術加強內部控制,建立與經營管理相適應的信息管理系統,促進內部控制流程與信息系統的有機結合。六要加強督導,及時改進。加強對所屬單位內部控制工作的專業指導和檢查,促進內部控制制度得到健全和完善,并確保相關制度得到有效執行。

 

  集團計劃財務部、投資管理部全體人員和福建畫報社有限責任公司支部黨員共17人參加學習。

 

 

 

(編輯:陳斯璐)

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