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海峽出版發行集團組織2020年度第一次財務審計人員業務學習
來源:計劃財務部     發布時間:2020年11月03日 10:40

 

  10月28日上午,海峽出版發行集團組織了2020年度第一次財務審計人員業務學習。集團黨委委員、總會計師陳逢淮,集團所屬二級單位財務負責人、內部審計人員,集團計劃財務部、管理審計部、投資管理部全體人員參加了學習。

 

  集團管理審計部按照國家審計報告、注冊會計師審計報告和內部審計報告三種類型,分別從審計報告的相關準則、定義、要素和內容、編制和審核、格式等方面進行了講解,說明了相關審計準則的主要變動,闡述了每種類型審計報告的定義、要素和內容,強調了國家審計報告審計決定書、注冊會計師審計報告審計意見、內部審計報告結論的注意事項,同時選取了相應的審計案例進行對照分析,并總結了三種類型的審計報告的區別和聯系。

 

  通過本次學習,集團財務審計人員進一步加深了對審計報告的認識和理解,有助于下一步更加深入地學習,切實提升專業素養,并將所學知識運用到實際工作中,更好地發揮財務審計監督職能。

 

 

 

(編輯:陳斯璐)

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